中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會2024年度部門決算
來源:北京市紀(jì)委監(jiān)委 時間:2025-08-29
中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會
2024年度部門決算
目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市紀(jì)律檢查委員會是黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)、北京市監(jiān)察委員會是監(jiān)察機(jī)關(guān)。中共北京市紀(jì)律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公,實行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱,履行黨的紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在市紀(jì)委,列入市委工作機(jī)關(guān)序列。
中共北京市紀(jì)律檢查委員會(含市委巡視機(jī)構(gòu))設(shè)部門及機(jī)構(gòu)38個,所屬北京市紀(jì)檢監(jiān)察技術(shù)中心等3個事業(yè)單位。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計91529.22萬元,比上年增加9733.06萬元,增長11.9%。
(一)收入決算說明
2024年度本年收入合計79116.05萬元,比上年增加18513.73萬元,增長30.55%。
1.財政撥款收入78864.54萬元,占收入合計的99.68%。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入78864.54萬元,占收入合計的99.68%;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元,占收入合計的0%;
2.上級補(bǔ)助收入0萬元,占收入合計的0%;
3.事業(yè)收入0萬元,占收入合計的0%;
4.經(jīng)營收入0萬元,占收入合計的0%;
5.附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計的0%;
6.其他收入251.51萬元,占收入合計的0.32%。
圖1:收入決算
(二)支出決算說明
2024年度本年支出合計73091.76萬元,比上年增加7823.53萬元,增長11.99%,其中:基本支出28293.99萬元,占支出合計的38.71%;項目支出44797.78萬元,占支出合計的61.29%;上繳上級支出0萬元,占支出合計的0%;經(jīng)營支出0萬元,占支出合計的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占支出合計的0%。
圖2:支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計91180.25萬元,比上年增加10276.89萬元,增長12.7%。主要原因:因年度工作任務(wù)增加,預(yù)算收入相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出72826.30萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出68508.70萬元,占本年財政撥款支出94.07%;教育支出79.96萬元,占本年財政撥款支出0.11%;社會保障和就業(yè)支出3072.26萬元,占本年財政撥款支出4.22%;衛(wèi)生健康支出1021.63萬元,占本年財政撥款支出1.4%;其他支出143.75萬元,占本年財政撥款支出0.20%。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出” 2024年度年初預(yù)算56872.22萬元,2024年度決算68508.70萬元,完成年初預(yù)算的120.46%。
其中:
“紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)”2024年度年初預(yù)算56872.22萬元,2024年度決算58053.66萬元,完成年初預(yù)算的102.08%。
主要原因:因工作任務(wù)增加,全年預(yù)算數(shù)較年初預(yù)算有所增加。
“其他一般公共事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算0萬元,2024年度決算10455.04萬元。主要原因:上年結(jié)轉(zhuǎn)項目按照進(jìn)度支出。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算120.00萬元,2024年度決算79.96萬元,完成年初預(yù)算的66.63%。其中:
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算120.00萬元,2024年度決算79.96萬元,完成年初預(yù)算的66.63%。主要原因:部門本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減培訓(xùn)費支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算3211.75萬元,2024年度決算3072.26萬元,完成年初預(yù)算的95.66%。其中:
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算3111.75萬元,2024年度決算3004.53萬元,完成年初預(yù)算的96.55%。主要原因:按照人員實際發(fā)生支出。
“撫恤”2024年度年初預(yù)算100.00萬元,2024年度決算67.73萬元,完成年初預(yù)算的67.73%。主要原因:按照實際死亡人數(shù)支出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算770.12萬元,2024年度決算1021.63萬元,完成年初預(yù)算的132.66%。其中:
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算770.12萬元,2024年度決算1021.63萬元,完成年初預(yù)算的132.66%。主要原因:年中調(diào)整功能科目。
5、“其他支出”2024年度年初預(yù)算145.62萬元,2024年度決算143.75萬元,完成年初預(yù)算的98.72%。其中:
“其他支出”2024年度年初預(yù)算145.62萬元,2024年度決算143.75萬元,完成年初預(yù)算的98.72%。主要原因:按照項目經(jīng)費實際發(fā)生支出。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本部門無相關(guān)內(nèi)容。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出28293.67萬元,使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元,(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)156.08萬元,比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算351.50萬元減少195.42萬元。其中:
1.因公出國(境)費用。2024年度決算數(shù)0萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.00萬元減少36.00萬元。主要原因:部門本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減因公出國(境)支出。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.50萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)18.00萬元減少17.51萬元。主要原因:部門本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減公務(wù)接待費支出。2024年度公務(wù)接待費主要用于安排涉外接待任務(wù)。公務(wù)接待2批次,公務(wù)接待17人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)155.59萬元,比2024年度年初預(yù)算數(shù)297.5萬元減少141.91萬元。其中,公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元,主要原因:部門年度無公務(wù)用車購置計劃,2024年度購置(更新)0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)155.59萬元,主要原因:部門本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減公務(wù)用車運行維護(hù)費。2024年度公務(wù)用車保有量123輛。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計1438.85萬元,比上年減少159.46萬元, 減少原因:部門本著厲行節(jié)約的原則,并按照黨政機(jī)關(guān)習(xí)慣過緊日子要求壓減運行經(jīng)費支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額31696.53萬元,其中:政府采購貨物支出8826.38萬元,政府采購工程支出2996.15萬元,政府采購服務(wù)支出19874.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額11957.58萬元,占政府采購支出總額的37.73%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4041.85萬元,占政府采購支出總額的12.75%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日,中共北京市紀(jì)律檢查委員會共有車輛123臺;單位價值100.00萬元(含)以上的設(shè)備3臺(套)。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3717.41萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.政府采購:指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù):是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.支出功能分類項級科目名詞解釋:
一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他支出(項):反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)支出(款)培訓(xùn)(項):反映行政單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項): 反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項): 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告(詳見附件2)